Материалы сайта
Это интересно
Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9
Рентабельность (прибыльность+, убыточность-) Рисунок 3.10 - Рентабельность (прибыльность+, убыточность-) Оценка деловой активности Рисунок 3.9. - Оценка деловой активности Эффективность инвестиционного проекта Рисунок 5.1. - Эффективность инвестиционного проекта Осуществимость инвестиционного проекта Рисунок 5.2. - Осуществимость инвестиционного проекта Показатели ликвидности и платежеспособности Рисунок 3.8. - Показатели ликвидности и платежеспособности Показатели финансовой устойчивости Рисунок 3.7. - Показатели финансовой устойчивости Коэффициент годности и износа основных средств Рисунок 3.5. - Коэффициент годности и износа основных средств Коэффициент обновления и выбытия основных средств Рисунок 3.6. - Коэффициент обновления и выбытия основных средств Динамика актива баланса ОАО АТП №9 Рисунок 3.3. - Динамика актива баланса ОАО АТП №9 Динамика пассива баланса ОАО АТП №9 Рисунок 3.4. - Динамика пассива баланса ОАО АТП №9 Структура актива баланса ОАО АТП №9 (на конец года) Рисунок 3.1. - Структура актива баланса ОАО АТП №9 (на конец года) Структура пассива баланса ОАО АТП №9 (на конец года) Рисунок 3.2. - Структура пассива баланса ОАО АТП №9 (на конец года) Таблица 5.4. Объем продаж и выручка от реализации продукции | |Шаг, год |Итого | |Наименование | |за период| | |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | | |1998 |1998 |1998 |1998 |1998 |1998 |1998 |1998 | | | | | | | | | | | | | |Объем продаж |524 |2096 |2096 |2096 |2096 |2096 |2096 |2096 |15196 | |м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Отпускная цена |1600,0 |1600,0 |1600,0 |1600,0 |1600,0 |1600,0 |1600,0 |1600,0 |1600,0 | |(руб/м3 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |В т.ч НДС |267,0 |267,0 |267,0 |267,0 |267,0 |267,0 |267,0 |267,0 |267,0 | | | | | | | | | | | | |Выручка от реа- | | | | | | | | | | |лизации продук-ции|698,7 |2794,7 |2794,7 |2794,7 |2794,7 |2794,7 |2794,7 |2794,7 |20261,6 | |без НДС (тыс.руб.)| | | | | | | | | | Таблица 4.2. Формирование финансовых результатов (по видам работ) |Наименование |1996 г. |1997 г. |1998 г. | | |тыс.рублей |в % к 1996г |тыс.рублей |в% к 1996г |тыс.рублей |в% к 1996г | |Собственность | | | | | | | |всего: |5754,6 |100,0 |8966,1 |100,0 |8301,0 |100,0 | |В т.ч. | | | | | | | |почасовой парк |3299,7 |57,3 |3996,2 |44,6 |4833,0 |58,2 | |автобусы |2454,9 |42,7 |4969,9 |55,4 |3468,0 |41,8 | | | | | | | | | |Выручка всего: |5581,7 |100,0 |6637,7 |100,0 |5984,0 |100,0 | |В т.ч. | | | | | | | |почасовой парк |2762,7 |49,5 |2530,7 |38,1 |2742,0 |45,8 | |автобусы |2819,0 |50,5 |4107,0 |61,9 |3242,0 |54,2 | | | | | | | | | |Прибыль всего : |- 172,9 |- 100,0 |2328,4 |100,0 |- 2317,0 |- 100,0 | |В т.ч. | | | | | | | |почасовой парк |-537,0 |- 310,6 |- 1465,5 |62,9 |- 2091,0 |90,2 | |автобусы |364,1 |210,6 |- 862,9 |37,1 |- 226,0 |9,8 | Таблица 2.1. Основные показатели деятельности ОАО «АТП №9» |Наименование |Еденица |Год | | |измерения | | | | |1996 |1997 |1998 | |Среднесписочное количество автомашин|шт. |58 |55 |50,6 | |В процентах к 1996г. | |100,0 |94,8 |87,2 | |Численность работников всего |чел. |93 |90 |88 | |В процентах к 1996 г. | |100,0 |96,8 |94,6 | |Выручка от реализации продукции, |тыс/руб |5581,7 |6637,7 |5984,0 | |работ, услуг | | | | | |В процентах к 1996 г. | |100,0 |118,9 |107,2 | |Выработка на 1 работающего |тыс/руб |60,0 |73,8 |68,0 | |В процентах к 1996 г. | |100,0 |123,0 |113,3 | |Фонд заработной платы всего |тыс/руб |2771,2 |3681,5 |3631,2 | |В процентах к 1996г. | |100,0 |132,8 |131,0 | |Среднемесячная зарплата |тыс/руб |2483,0 |3409,0 |3439,0 | |В процентах к 1996г. | |100,0 |137,3 |138,5 | |Себестоимость от реализации |тыс/руб |5754,6 |8966,1 |8301,0 | |продукции, работ, услуг | | | | | |В процентах к 1996г. | |100,0 |155,8 |144,2 | |Прибыль от реализации продукции, |тыс/руб |-172,9 |-2328,4 |-2317,0 | |работ, услуг | | | | | |В процентах к 1996г. | |100,0 |1346,7 |1340,9 | |Балансовая прибыль(+), убыток(-) |тыс/руб |-651,3 |37,8 |-839,0 | |В процентах к 1996г. | |100,0 |5,8 |128,7 | Таблица 4.3. Формирование финансовых результатов (по видам деятельности) | |1996 год |1997 год |1998 год | |Наименование | | | | | |Дохо- |Рас- |При-был|Дохо- |Рас- |При- |Дохо- |Рас-ход|При-быль| | |ды |ходы |ь |ды |ходы |быль |ды |ы | | | |5581,7 |5754,6 |-172,9 |6637,7 |8966,1 |-2328,4 |5984,0 |8301,0 |-2317,0 | |Реализация продукции, | | | | | | | | | | |работ,услуг (тыс.руб) | | | | | | | | | | | |91,1 |84,9 |26,5 |70,6 |92,2 |-2616,2 |70,5 |89,0 |-276,2 | |В процентах к итогу | | | | | | | | | | | |441,6 |379,1 |62,5 |1600,3 |349,6 |1250,7 |2297,0 |480,0 |1817,0 | |Прочая реализация | | | | | | | | | | |(тыс.руб) | | | | | | | | | | | |7,2 |5,6 |9,6 |17,0 |3,8 |1405,3 |27,1 |5,1 |216,6 | |В процентах к итогу | | | | | | | | | | | |105,2 |646,1 |-540,9 |1166,7 |--- |1166,7 |211,0 |550,0 |339,0 | |Внереализационная | | | | | | | | | | |деятельность (тыс.руб) | | | | | | | | | | | |1,7 |9,5 |83,1 |12,4 |--- |1310,9 |2,4 |5,9 |-40,4 | |В процентах к итогу | | | | | | | | | | | |6128,5 |6779,8 |-651,3 |9404,7 |9315,7 |89,0 |8492,0 |9331,0 |-839,0 | |Итого (тыс.руб) | | | | | | | | | | | |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |-100,0 | |В процентах к итогу | | | | | | | | | | Таблица 3.10. Характеристика основных средств предприятия. | | | | | | | |Год | | | | | | | | | | | | |1996 | | | | |1997 | | | | |1998 | | | |Пока- | | | | |Темп | | | | |Темп | | | | |Темп | |затель|На |год|На |год|измен|На |года|На |года|измен|На |года|На |года|измен| | |начало |а |конец | |е |начало | |конец | |е-ния|начало | |конец | |е | | | | | | |ния к| | | | |к | | | | |ния к| | | | | | | | | | | |1997г| | | | | | | | | | | |1996г| | | | |* | | | | |1998 | | | | | | |* | | | | | | | | | |г* | | |тыс.руб|% |тыс.руб|% |раз |тыс.руб|в% к|тыс.руб|в% к|раз |тыс.руб|в% к|тыс.руб.|в % |раз | | |. | |. | | |. | |. | | | | | |к | | | | | | | | | |1996| |1996| |. |1997| |1997| | | | | | | | | |г | |г | | |г | |г | | |Первон| | | | | | | | | | | | | | | | |а-чаль| | | | | | | | | | | | | | | | |ная |2643365|100|2620808|100|0,99 |2620808|100 |2586429|100 |0,98 |2586429|100 |32519000|100 |1,3 | |стоимо|6 | |7 | | |7 | |8 | | |8 | | | | | |-сть | | | | | | | | | | | | | | | | |ос – | | | | | | | | | | | | | | | | |новных| | | | | | | | | | | | | | | | |средст| | | | | | | | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | | | | | | | |В том | | | | | | | | | | | | | | | | |Числе | | | | | | | | | | | | | | | | |Актив-| | | | | | | | | | | | | | | | |ная |1954216|7,4|1773157|6,8|0,9 |1773137|6,8 |2575337|10 |1,5 |2575337|10 |2303000 |7 |0,9 | |часть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Износ |1088401|58,|1100589|41,|1,01 |1100583|41,9|1127587|43,1|1,02 |1127587|43,6|13702000|42,1|1,2 | | |5 |8 |3 |9 | |9 | |2 |6 | |2 | | | | | |Остато| | | | | | | | | | | | | | | | |ч-ная |1554964| |1520219| |0,97 |1520219| |1458842| |0,96 |1458842| |18817000| |1,3 | |сто-им|1 | |4 | | |4 | |6 | | |6 | | | | | |ость | | | | | | | | | | | | | | | | |Коэффи| | | | | | | | | | | | | | | | |-циент| |58,| |58,| | |58,0| |56,4| | |56,4| |57,8| | |годнос| |8 | |0 | | | | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | | | | | | | | |Коэффи| | | | | | | | | | | | | | | | |-циент| | | |0,2| | | | |0,35| | | | |0,3 | | |обновл| | | |5 | | | | | | | | | | | | |е-ния | | | | | | | | | | | | | | | | |Коэффи| | | | | | | | | | | | | | | | |-циент| | | |1,1| | | | |2,6 | | | | |1,3 | | |выбыти| | | | | | | | | | | | | | | | |я | | | | | | | | | | | | | | | | * темп изменения к показателю на начало года ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]